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재정여건과 운용 방향

매니페스토(공약사항) 재정현황 재정여건과 운용 방향

2024년도 재정전망

세입여건
  • 지방세
    • 국제정세의 혼란함이 가중되고 있어 전반적인 위기감이 증가하는 중이며 물가상승 및 부동산 경기 침체에 따른 세수감소 우려가 상존하고 있음
  • 세외수입
    • 보다 철저한 체납징수 독려 및 지방세외수입 운영 내실화를 통한 세수 진작 노력
  • 지방교부세
    • 부동산 경기 침체 및 정부 세수 감소 등 정부 재정 여건이 악화로 긴축재정 돌입
  • 국고보조금
    • 2023년 6,390억원 보다 398억원 증가한 6,788억원의 국·도비 확보로 주요 국책사업 지속 추진 동력 확보
세출여건
  • 민생경제 회복 및 지역경제 활력
    • 불확실성이 커진 경제 여건에 대응하여 불요불급한 예산은 과감하게 조정하고 민생안정을 위한 노력을 최우선으로 삼아 일자리 창출 및 기업유치, 전통시장 지원, 청년창업 육성 등
  • 함께 잘사는 맞춤형 복지
    • 세출예산의 24.22%로 가장 많은 부분을 차지하고 있는 사회복지 분야의 예산은 부족하지 않도록 배려하고, 혁신도시-원도심 균형 개발과 농촌정주여건 개선 등으로 상생발전 노력
  • 미래 먹거리 사업 육성을 위한 인프라 구축
    • 김천일반산업단지(4단계) 조성과 더불어 향후 100년을 책임질 미래 먹거리 산업(튜닝카, 드론, 스마트 물류 등) 육성에 매진하고 혁신도시 공공기관 과의 연계 강화 지향

2024년도 재정운영 방향

김천형 안심 일자리 창출 및 서민경제 활성화 추진
  • 김천일반산업단지(4단계) 조성, 산업단지 복합문화센터 건립
  • 일자리 기금 100억원 조성, 소상공인특례보증 및 이차보전, 김천사랑상품권 발행
  • 전통시장 활성화 및 축제 지원, 청년 창업지원 등을 통한 지역경제 활성화
혁신도시와 원도심의 조화로운 균형 발전
  • 도시재생사업(감호,남산), 통합보건타운 건립, 김천역사 신축, 각 공원조성, 송천택지개발 등
  • 율곡동 청소년테마파크, 국민체육센터, 국토안전관리원 국토교육원 건립 등
미래를 선도하는 신성장 첨단산업 육성
  • 튜닝클러스터 생태계 조성(튜닝안전기술원 운영, 자동차복합서비스 단지 등)
  • 드론 메가시티 조성(드론자격센터 운영, K-드론지원센터 등)
  • 물류산업 클러스터 조성(스마트물류센터, 스마트그린물류 규제자유특구 등)
풍요롭고 살기 좋은 농토피아 실현
  • 고품질 과수명품화 사업, 환경친화적 농업 육성, 김천 한우 품질규격화 및 홍보지원 등
  • 스마트가축시장 플랫폼, 드론활용 병해충 공동방제, 첨단 농업 시범사업 등
  • 원스톱 김천형 인력중개시스템, 농촌 상하수도 확충, 기초생활거점 조성사업 등
전국을 아우르는 광역교통망 확충
  • 김천~거제 간 남부내륙철도, 김천~문경~수서 간 중부내륙철도, 김천~전주 간 동서횡단철도, 대구권 광역철도 김천 연장
  • 국도59호선 확장, 중부내륙고속도로 확장, 국도대체우회도로(대룡~양천) 개설
  • 김천희망대로 개설, 교동택지~산업단지 달봉산 터널, 지례~증산 가목재 터널 건설 등
삶의 여유가 묻어나는 생활 속의 문화도시 조성
  • 김천복지재단 운영활성화, 어르신 일자리 사업 확대, 장애인 회관 및 국민체육센터 건립 등
  • 출산 지원(출산장려금, 산모아기돌봄, 첫만남이용권 등), 난임지원, 공공산후조리원 운영 등
  • 문화예술회관 리모델링, 청소년 문화의 집 운영, 시립예술단 및 각종 공연행사전시영화 등
머물며 즐기는 매력적인 힐링도시 조성
  • 오봉저수지 관광인프라 확충, 사명대사 모험의 나라, 추풍령 관광자원화 사업, 전통한옥촌, 김천숲속야영장 및 학교 숲 조성, 국산목재 목조건축 실연사업, 도심형 관광자원 개발 사업 등
  • 워케이션in김천, 태어난 김에 천국여행, 연화지 벚꽃행사, 김밥축제, 관광택시 운영 등
  • 어울림한마당(제2스포츠타운) 조성, 김천체력인증센터 운영, 김천상무프로축구단 활성화 등

재정규모 전망

총 규모 : 8조 3,291억원

상세내용 하단 표 참고

(단위 : 백만원)

재정규모 전망에 대하여 구분, 중기재정계획, 평균신장률 순으로 나타낸 표
구분중기재정계획평균신장률
20242025202620272028
8,329,165 1,671,475 1,583,972 1,591,441 1,633,714 1,848,563 2.5%
일반회계 6,525,000 1,236,000 1,272,000 1,307,000 1,345,000 1,365,000 2.5%
특별회계 789,183 193,209 171,445 129,616 106,050 188,863 -0.6%
기금 1,014,982 242,266 140,527 154,825 182,664 294,700 5.0%
  • 계획기간 중 재정 총 규모는 8조 3,291억원으로 연평균 2.5% 신장 전망
  • 일반회계는 6조 5,250억원으로 연평균 2.5% 신장 전망
  • 특별회계는 7,891억원으로 -0.6% 신장 전망
  • 기금은 1조 149억원으로 5% 신장 전망
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